审计部作为学院内部审计专职机构,在院长的领导下,负责对学院的经济活动进行独立审计监督。通过审计促进学校遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益。
职责如下:
1.依据国家法律、法规和上级主管部门及学校的有关规定,起草、制定和完善学校内部审计规章制度;
2.内部控制制度的健全、有效及风险管理的审计;
2.财务预算执行情况和决算以及财政国库集中支付资金管理和使用的审计;
4.财务收支及有关经济活动管理和效益情况的审计;
5.专项教育资金筹措、拨付、管理和使用的审计;
6.科研经费的管理与使用审计;
7.固定资产管理和使用的审计;
8.基本建设、修缮工程项目的全过程审计;
9.学院党政领导干部任期经济责任审计和各经济实体负责人的经济责任审计;
10.对财务独立的学校所属单位进行财务审计。
11.对学院和各部门、各二级学院有关经济活动中的重大事项进行专项审计调查;
12.学院和上级审计机关及上级内部审计机构交办的其他审计事项。